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  遂宁市人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算编制说明 ★★★ 【字体:
遂宁市人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算编制说明
 
发布时间:2017年08月22日 点击数: 收藏 打印文章

       遂宁市人民代表大会常务委员会办公室
                          2016 年部门决算编制说明  

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  

一、部门基本职责    

按照市委批准的三定方案,市人大常委会办公室基本职责有以下5 项:  

1 、承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作;  

2 、负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;  

3 、负责市人大常委会的文电、档案、保密、文印等工作;负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设;负责编辑《遂宁市人大常委会会刊》、《人大工作》;  

4 、受主任会议委托,拟定有关议案草案;  

5 三定 方案规定的其它职责。  

(二)2016 年重点工作完成情况。  

一、增强政治意识,始终坚持党对人大工作的领导  

一是认真贯彻市委的决策部署;二是发挥好常委会党组的领导核心作用;三是坚持党的领导和依法选举任免的有机统一。  

二、增强大局意识,围绕全市中心工作依法行使职权    

一是推动全市经济快速发展;二是切实保障和改善民生;三是努力推动脱贫攻坚。  

三、增强法治意识,努力推动法治遂宁建设    

一是积极开展地方立法和执法检查工作;二是着力促进依法行政和公正司法;三是依法行使选举任免权。  

四、增强服务意识,充分发挥人大代表作用  

一是加强与人民群众的联系;二是提高代表建议办理质量;三是为代表履职搭建好平台。  

五、增强履职意识,提高常委会的议事决策水平  

一是加强思想建设;二是加强组织建设;三是加强作风建设。  

二、部门概况  

遂宁市人大常务委员会办公室下属二级单位0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。  

三、收支决算总体情况  

2016 年遂宁市人大常务委员会办公室本年收入合计1456.58 万元,其中:财政拨款收入 1456.56 万元,占 99.99% ;事业收入 0 万元,占 0% ;经营收入 0 万元,占 0% ;附属单位上缴收入 0 万元,占 0% ;其他收入 0.02 万元,占 0.01% 。(饼状图)  

   

年末结转和结余19.95 万元,其中,项目支出结转和结余 2.57 万元。  

四、财政拨款收支决算情况  

遂宁市人大常务委员会办公室2016 年度财政拨款收支总决算 1456.56 万元。与 2015 年相比,财政拨款收入增加 31.84 万元,增长 2.19% ;财政拨款支出增加 109.08 万元,增加 7.5% (柱状图)  

   

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

遂宁市人大常务委员会办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出 1453.99 万元,主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 1363.91 万元,占 93.81% ;教育支出 0 万元,占 0% ;社会保障和就业支出 18.76 万元,占 1.29% ;医疗卫生支出 30.7 万元,占 2.11% ;住房保障支出 40.61 万元,占 2.79% 。(饼状图)  

   

  1. 因公出国(境)经费  

2016 年因公出国(境)费0 万元。全年安排因公出国(境)团组 ** 次,出国(境) 0 人。  

2. 公务用车购置及运行维护费  

2016 年公务用车购置及运行维护费64.03 万元 , 其中:  

公务用车购置支出0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0* 辆截至 2016 12 月底,单位共有公务用车 9 辆,其中:轿车 7 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。  

公务用车运行维护费支出64.03 万元。主要用于保障市人大机关公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3. 公务接待费  

2016 年公务接待费5.74 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次, 424 人,共计支出 5.74 万元,具体内容包括:接待省人大及各地市人大到遂调研、考察学习经费支出 5.74 元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

遂宁市人大常务委员会办公室2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2016 年度,遂宁市人大常务委员会办公室机关运行经费支出199.73 万元,比 2015 年增加 34.51 万元,增长 20%   

(二)政府采购支出情况  

2016 年度,遂宁市人大常务委员会办公室政府采购支出总额37.07 万元,其中:政府采购货物支出 37.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公桌椅购置 14.59 万元和电脑打印机购置 22.48 万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2016 12 31 日,遂宁市人大常务委员会办公室公有车辆 9 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。  

(四)预算绩效情况  

按照预算绩效管理要求,本部门对2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 10 个,涉及财政资金 393.25 万元,覆盖率达到 100%   

附:表1 :收入支出决算总表  

1-1 :收入总表  

1-2 :支出总表  

2 :财政拨款收入支出决算表  

3 :一般公共预算财政拨款支出决算表  

3-1 :一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

3-2 :一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

3-3 :一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

3-4 :一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表  

4 :政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

4-1 :政府性基金预算财政拨款 三公 经费支出决算表  

5 :国有资本经营预算支出决算表    

 

遂宁市人民代表大会常务委员会办公室
2016年部门决算编制说明    

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。    

一、部门基本职责    

按照市委批准的三定方案,市人大常委会办公室基本职责有以下5项:    

1、承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议的会务工作及会议决定事项的督办工作;    

2、负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;    

3、负责市人大常委会的文电、档案、保密、文印等工作;负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设;负责编辑《遂宁市人大常委会会刊》、《人大工作》;    

4、受主任会议委托,拟定有关议案草案;    

5、“三定”方案规定的其它职责。    

(二)2016年重点工作完成情况。    

一、增强政治意识,始终坚持党对人大工作的领导    

一是认真贯彻市委的决策部署;二是发挥好常委会党组的领导核心作用;三是坚持党的领导和依法选举任免的有机统一。    

二、增强大局意识,围绕全市中心工作依法行使职权    

一是推动全市经济快速发展;二是切实保障和改善民生;三是努力推动脱贫攻坚。    

三、增强法治意识,努力推动法治遂宁建设    

一是积极开展地方立法和执法检查工作;二是着力促进依法行政和公正司法;三是依法行使选举任免权。    

四、增强服务意识,充分发挥人大代表作用    

一是加强与人民群众的联系;二是提高代表建议办理质量;三是为代表履职搭建好平台。    

五、增强履职意识,提高常委会的议事决策水平    

一是加强思想建设;二是加强组织建设;三是加强作风建设。    

二、部门概况    

遂宁市人大常务委员会办公室 下属二级单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。    

三、收支决算总体情况    

2016 遂宁市人大常务委员会办公室 本年收入合计 1456.58 万元,其中:财政拨款收入 1456.56 万元,占 99.99 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0.02 万元,占 0.01%。 (饼状图)    

   

年初结转和结余 23.38 万元,其中,项目支出结转和结余0万元。    

2016 遂宁市人大常务委员会办公室 本年支出合计 1460.01 万元,其中:基本支出 914.79 万元,占 62.66 %;项目支出 545.22 万元,占 37.34 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。(饼状图)    

   

年末结转和结余 19.95 万元,其中,项目支出结转和结余 2.57 万元。    

   

四、财政拨款收支决算情况    

遂宁市人大常务委员会办公室 2016年度财政拨款收支总决算 1456.56 万元。与2015年相比,财政拨款收 入增加31.84万元, 增长 2.19 % ;财政拨款支出增加109.08万元,增加 7.5% (柱状图)    

   

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

遂宁市人大常务委员会办公室 2016年度一般公共预算财政拨款支出 1453.99 万元,占本年支出合计的 99.59 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加 109.08 万元,增长 7.5 %。(柱状图)    

   

   

   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

遂宁市人大常务委员会办公室 2016年一般公共预算财政拨款支出 1453.99 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1363.91 万元,占 93.81 %;教育支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 18.76 万元,占 1.29 %;医疗卫生支出 30.7 万元,占 2.11 %;住房保障支出 40.61 万元,占 2.79 %。(饼状图)    

   

   

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款)行政运行(项) : 2016年决算数为 818.7 万元,完成预算 100 % ,与预算数持平    

. 一般公共服务(类) 人大事务(款)一般行政管理事务 ( ) : 2016年决算数为 277.14 万元,完成预算 99.09 %,决算数小于预算数的主要原因是 办公设备购置经费结转    

.  一般公共服务(类) 人大事务(款)机关服务 (项) : 2016年决算数为 41.57 万元,完成预算 100 % 与预算数持平    

.  一般公共服务(类) 人大事务(款)人大会议 (项) 2016年决算数为 113 万元,完成预算 100 % ,与预算数持平    

.  一般公共服务(类) 人大事务(款)人大立法 (项) 2016年决算数为 29.99 万元,完成预算 100 % ,与预算数持平    

.  一般公共服务(类) 人大事务(款)人大代表履职能力提升 (项) 2016年决算数为 20 万元,完成预算 100 % ,与预算数持平    

.  一般公共服务(类) 人大事务(款)代表工作 (项) 2016年决算数为 51.53 万元,完成预算 100 % 决算数 预算数 持平    

. 一般公共服务(类) 人大事务(款)其他人大事务支出 (项) 2016年决算数为 12 万元,完成预算 100 % ,与预算数持平    

. 社会保障和就业(类) 行政单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) : 2016年决算数为 177300 元,完成预算 100 % ,与预算数持平    

. 社会保障和就业(类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) : 2016年决算数为 10300 元,完成预算 100 % 与预算数持平    

10 . 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) : 2016年决算数为 30.7 万元,完成预算 100 % ,与预算数持平    

11 . 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 2016年决算数为 40.61 元,完成预算 100 % ,与预算数持平    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

遂宁市人大常务委员会办公室 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 908.77 万元,其中:    

人员经费 709.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 199.73 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 公务用车运行维护费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。    

七、三公经费财政拨款支出决算情况    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

遂宁市人大常务委员会办公室 2016年度三公经费财政拨款支出决算为 69.77 万元,完成预算 100 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 64.03 万元,完成预算 100 %;公务接待费支出决算为 5.74 万元,完成预算 100 %2016年度三公经费支出决算数 预算数持平。    

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015 减少 76.34 万元, 下降 52.25 %,其中: 公务用车购置及运行维护费支出决算 减少 71.36 万元, 下降 52.71 % ;公务接待费支出决算 减少 4.98 万元, 下降 46.46 % 。增减变动的主要原因 公务用车改革后公有车辆减少和外地人大来遂宁调研考察人员减少    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元, 0 % ;公务用车购置及运行维护费支出决算 64.02 万元, 91.76 % ;公务接待费支出决算 5.74 万元, 8.23 %。具体情况如下:    

(饼状图)    

   

   

1. 因公出国(境)经费    

2016年因公出国(境)费 0 万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境) 0 人。    

2. 公务用车购置及运行维护费    

2016年公务用车购置及运行维护费 64.03 万元,其中:    

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 *辆截至201612月底,单位共有公务用车 9 辆,其中:轿车 7 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。    

公务用车运行维护费支出 64.03 万元。主要用于 保障市人大机关公务活动 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3. 公务接待费    

2016年公务接待费 5.74 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次, 424 人,共计支出 5.74 万元,具体内容包括: 接待省人大及各地市人大到遂调研、考察学习经费支出5.74元。    

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

遂宁市人大常务委员会办公室 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。    

九、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

2016年度, 遂宁市人大常务委员会办公室 机关运行经费支出 199.73 万元,比2015年增加 34.51 万元,增长 20 %    

(二)政府采购支出情况    

2016年度, 遂宁市人大常务委员会办公室 政府采购支出总额 37.07 万元,其中:政府采购货物支出 37.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 办公桌椅购置14.59万元和电脑打印机购置 22.48 万元    

(三)国有资产占有使用情况    

截至20161231日, 遂宁市人大常务委员会办公室 公有车辆 9 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。    

(四)预算绩效情况    

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标 10 个,涉及财政资金 393.25 万元,覆盖率达到 100 %    

附:表1:收入支出决算总表    

1-1:收入总表    

1-2:支出总表    

2:财政拨款收入支出决算表    

3:一般公共预算财政拨款支出决算表    

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

3-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表    

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

4-1:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表    

5:国有资本经营预算支出决算表    

     

     

     

     

 

   

   

   

   

一般公共预算财政拨款支出决算表    

   

   

   

   

   

   

   

   

财决批复05表    

部门:四川省遂宁市人民代表大会常务委员会(本级)    

   

金额单位:元    

支出功能分类    

科目名称    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

   

   

   

合计    

1,453.99    

908.77    

545.22    

201    

一般公共服务支出    

1,363.93    

818.70    

545.23    

20101    

人大事务    

1,363.93    

818.70    

545.23    

2010101    

  行政运行    

818.70    

818.70    

0.00    

2010102    

  一般行政管理事务    

277.14    

0.00    

277.14    

2010103    

  机关服务    

41.57    

0.00    

41.57    

2010104    

  人大会议    

113.00    

0.00    

113.00    

2010105    

  人大立法    

29.99    

0.00    

29.99    

2010107    

  人大代表履职能力提升    

20.00    

0.00    

20.00    

2010108    

  代表工作    

51.53    

0.00    

51.53    

2010199    

  其他人大事务支出    

12.00    

0.00    

12.00    

208    

社会保障和就业支出    

18.76    

18.76    

0.00    

20805    

行政事业单位离退休    

17.73    

17.73    

0.00    

2080504    

  未归口管理的行政单位离退休    

17.73    

17.73    

0.00    

20808    

抚恤    

1.03    

1.03    

0.00    

2080801    

  死亡抚恤    

1.03    

1.03    

0.00    

210    

医疗卫生与计划生育支出    

30.70    

30.70    

0.00    

21005    

医疗保障    

30.70    

30.70    

0.00    

2100501    

  行政单位医疗    

30.70    

30.70    

0.00    

221    

住房保障支出    

40.61    

40.61    

0.00    

22102    

住房改革支出    

40.61    

40.61    

0.00    

2210201    

  住房公积金    

40.61    

40.61    

0.00    

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

— 5.%d —    

   

   

     

   

收入支出决算总表    

   

   

   

   

   

   

   

   

财决公开01表    

部门:四川省遂宁市人民代表大会常务委员会(本级)    

   

   

   

   

金额单位:万元    

收入    

支出    

项目    

行次    

金额    

项目    

行次    

金额    

栏次    

   

1    

栏次    

   

2    

一、财政拨款收入    

1    

1,456.56    

一、一般公共服务支出    

30    

1,369.93    

  其中:政府性基金预算财政拨款    

2    

0.00    

二、外交支出    

31    

0.00    

二、上级补助收入    

3    

0.00    

三、国防支出    

32    

0.00    

三、事业收入    

4    

0.00    

四、公共安全支出    

33    

0.00    

四、经营收入    

5    

0.00    

五、教育支出    

34    

0.00    

五、附属单位上缴收入    

6    

0.00    

六、科学技术支出    

35    

0.00    

六、其他收入    

7    

0.02    

七、文化体育与传媒支出    

36    

0.00    

   

8    

   

八、社会保障和就业支出    

37    

18.76    

   

9    

   

九、医疗卫生与计划生育支出    

38    

30.70    

   

10    

   

十、节能环保支出    

39    

0.00    

   

11    

   

十一、城乡社区支出    

40    

0.00    

   

12    

   

十二、农林水支出    

41    

0.00    

   

13    

   

十三、交通运输支出    

42    

0.00    

   

14    

   

十四、资源勘探信息等支出    

43    

0.00    

   

15    

   

十五、商业服务业等支出    

44    

0.00    

   

16    

   

十六、金融支出    

45    

0.00    

   

17    

   

十七、援助其他地区支出    

46    

0.00    

   

18    

   

十八、国土海洋气象等支出    

47    

0.00    

   

19    

   

十九、住房保障支出    

48    

40.61    

   

20    

   

二十、粮油物资储备支出    

49    

0.00    

   

21    

   

二十一、其他支出    

50    

0.00    

本年收入合计    

22    

1,456.58    

本年支出合计    

51    

1,460.01    

用事业基金弥补收支差额    

23    

0.00    

结余分配    

52    

0.00    

年初结转和结余    

24    

23.38    

  其中:提取职工福利基金    

53    

0.00    

  其中:项目支出结转和结余    

25    

0.00    

        转入事业基金    

54    

0.00    

   

26    

   

年末结转和结余    

55    

19.95    

   

27    

   

  其中:项目支出结转和结余    

56    

2.57    

   

28    

   

   

57    

   

总计    

29    

1,479.95    

总计    

58    

1,479.95    

注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。    

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。    

     

   

   

   

   

支出决算表    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

财决公开1_2表    

部门:四川省遂宁市人民代表大会常务委员会(本级)    

   

   

   

   

   

   

   

   

金额单位:元    

科目编码    

科目名称    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

上缴上级支出    

经营支出    

对附属单位补助支出    

   

   

   

栏次    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

合计    

1,460.01    

914.79    

545.22    

0.00    

0.00    

0.00    

201    

一般公共服务支出    

1,369.94    

824.71    

545.23    

0.00    

0.00    

0.00    

20101    

人大事务    

1,369.94    

824.71    

545.23    

0.00    

0.00    

0.00    

2010101    

  行政运行    

824.71    

824.71    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2010102    

  一般行政管理事务    

277.14    

0.00    

277.14    

0.00    

0.00    

0.00    

2010103    

  机关服务    

41.57    

0.00    

41.57    

0.00    

0.00    

0.00    

2010104    

  人大会议    

113.00    

0.00    

113.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2010105    

  人大立法    

29.99    

0.00    

29.99    

0.00    

0.00    

0.00    

2010107    

  人大代表履职能力提升    

20.00    

0.00    

20.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2010108    

  代表工作    

51.53    

0.00    

51.53    

0.00    

0.00    

0.00    

2010199    

  其他人大事务支出    

12.00    

0.00    

12.00    

0.00    

0.00    

0.00    

208    

社会保障和就业支出    

18.76    

18.76    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

20805    

行政事业单位离退休    

17.73    

17.73    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2080504    

  未归口管理的行政单位离退休    

17.73    

17.73    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

20808    

抚恤    

1.03    

1.03    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2080801    

  死亡抚恤    

1.03    

1.03    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

210    

医疗卫生与计划生育支出    

30.70    

30.70    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

21005    

医疗保障    

30.70    

30.70    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2100501    

  行政单位医疗    

30.70    

30.70    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

221    

住房保障支出    

40.61    

40.61    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

22102    

住房改革支出    

40.61    

40.61    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

2210201    

  住房公积金    

40.61    

40.61    

0.00    

0.00    

0.00    

0.00    

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。    

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。    

     

   

   

财政拨款收入支出决算表    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

财决批复04表    

部门:四川省遂宁市人民代表大会常务委员会(本级)    

   

   

   

   

   

   

金额单位:元    

收     入    

支     出    

项目    

行次    

金额    

项目    

行次    

合计    

一般公共预算财政拨款    

政府性基金预算财政拨款    

栏次    

   

1    

栏次    

   

2    

3    

4    

一、一般公共预算财政拨款    

1    

1,456.56    

一、一般公共服务支出    

28    

1,363.91    

1,363.91    

0.00    

二、政府性基金预算财政拨款    

2    

0.00    

二、外交支出    

29    

0.00    

0.00    

0.00    

   

3    

   

三、国防支出    

30    

0.00    

0.00    

0.00    

   

4    

   

四、公共安全支出    

31    

0.00    

0.00    

0.00    

   

5    

   

五、教育支出    

32    

0.00    

0.00    

0.00    

   

6    

   

六、科学技术支出    

33    

0.00    

0.00    

0.00    

   

7    

   

七、文化体育与传媒支出    

34    

0.00    

0.00    

0.00    

   

8    

   

八、社会保障和就业支出    

35    

18.76    

18.76    

0.00    

   

9    

   

九、医疗卫生与计划生育支出    

36    

30.70    

30.70    

0.00    

   

10    

   

十、节能环保支出    

37    

0.00    

0.00    

0.00    

   

11    

   

十一、城乡社区支出    

38    

0.00    

0.00    

0.00    

   

12    

   

十二、农林水支出    

39    

0.00    

0.00    

0.00    

   

13    

   

十三、交通运输支出    

40    

0.00    

0.00    

0.00    

   

14    

   

十四、资源勘探信息等支出    

41    

0.00    

0.00    

0.00    

   

15    

   

十五、商业服务业等支出    

42    

0.00    

0.00    

0.00    

   

16    

   

十六、金融支出    

43    

0.00    

0.00    

0.00    

   

17    

   

十七、援助其他地区支出    

44    

0.00    

0.00    

0.00    

   

18    

   

十八、国土海洋气象等支出    

45    

0.00    

0.00    

0.00    

   

19    

   

十九、住房保障支出    

46    

40.61    

40.61    

0.00    

   

20    

   

二十、粮油物资储备支出    

47    

0.00    

0.00    

0.00    

   

21    

   

二十一、其他支出    

48    

0.00    

0.00    

0.00    

本年收入合计    

22    

1,456.56    

本年支出合计    

49    

1,453.99    

1,453.99    

0.00    

年初财政拨款结转和结余    

23    

0.00    

年末财政拨款结转和结余    

50    

2.57    

2.57    

0.00    

  一般公共预算财政拨款    

24    

0.00    

   

51    

   

   

   

  政府性基金预算财政拨款    

25    

0.00    

   

52    

   

   

   

   

26    

   

   

53    

   

   

   

总计    

27    

1,456.56    

总计    

54    

1,456.56    

1,456.56    

0.00    

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。    

     

   

   

   

一般公共预算财政拨款支出决算表    

   

   

   

   

   

   

   

   

财决批复05表    

部门:四川省遂宁市人民代表大会常务委员会(本级)    

   

   

   

   

   

金额单位:元